企业内部审计是什么
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发布时间:2024-10-24 03:09
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时间:2024-10-26 17:01
企业内部审计是对企业中各类业务和控制进行评价,从而提高效率,帮助企业实现目标。
内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。
内部控制审计是内部控制外部评价的重要形式之一。
内部控制审计的程序:
计划审计工作
注册会计师需恰当地计划内部控制审计工作,配备具有专业胜任能力的项目组,并对助理人员进行适当的督导。
实施审计工作
注册会计师按照自上而下的方法实施审计工作,将企业层面控制和业务层面控制的测试结合进行。
评价控制缺陷
注册会计师对内部控制缺陷的分类和认定标准与企业内部控制自我评价中内部控制缺陷的分类和认定标准类似,相对而言,注册会计师更关注财务报告内部控制缺陷的认定。
完成审计工作
取得书面声明;沟通控制缺陷;形成审计意见。