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审计经理的主要职责 篇5

时间:2024-07-18 来源:乌哈旅游

  一、负责组织及协助各部门建立各项管理制度、规范相关流程和标准

  1、编制和完善公司审计制度、审计流程及其他相关制度;

  2、主导制定内部稽核政策,细化为具体操作方案;

  3、负责研讨公司各项政策、制度和流程,协助各部门制定优化措施;

  4、负责公司经营管理风险的评估分析工作,建立风险评估、防范机制。

  二、执行公司稽核项目

  1、监督各部门、门店各项制度、流程与标准的正确执行;

  2、执行公司内部稽核政策,审查重大项目的合规性以及剔除财务运作风险;

  3、监督公司内部定期资产清算工作,负责年度和季度盘点的组织和实施;

  4、协同各部门负责人审核各项制度、运作流程及工作结点等设置的合理性;

  5、负责审核各项财务文件及对外合作合同的财务条款规范性,包括报表规范、凭证规范、资金筹集及使用规范等。

  三、风险控制与潜在威胁规避

  1、制定和执行年度审计计划及审计方案;

  2、负责各专项审计工作,如工程审计、流程审计、舞弊审计等;并撰写审计报告及归档;

  3、研究及审查资产配置合理性、衡量融资安全性和审查节税方案的合规性等重大项目;

  4、与外部审计事务所开展合作,优化集团财务运作。

  四、内部宣导工作 定期召开内部研讨会,提高各部门风控意识,推进内审工作进度。

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