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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 审核内容 组织与管理 质量体系的审核与评审 人员 设施和环境 仪器设备和标准物质 量值溯源和标准 检验方法 检验样品的处理 记 录 证书和报告 检验的分包 外部支持服务和供应 抱 怨 ---- ---- ---- 合 计 15.3 9.2、9.6 10.7 11.1 与评审准则不符要素 ---- 5.2(b)、5.2(l)、5.2(n) 6.3 ---- ---- 合计 0 3 1 0 0 2 1 1 ---- ---- ---- 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- 0 9 注:在格内填入发现的不合格数,审核区域内无不合格的填入0。 审核员: 日期: 质量检测有限公司
推广项记录
审核范围:
审核报告编号: 第 页 共 页 贵单位下面作法较公司规定的程序更为严格,效率更高,对于保证工程质量,提高工作效率,节约成本非常有帮助,审核组将报告公司领导,建议表扬并推广。 项 目 内 容 备 注 审核员: 日期:
质量检测有限公司
观察项记录
审核范围:
审核报告编号: 第 页 共 页 下面这些问题尽管不属于不符合项,但工作效率不高,或发展下去有造成不符合项的趋势,或审核员没有证据但产生怀疑,这些应当引起注意。 项 目 内 容 备 注 审核员: 日期:
建康室内环境质量检测有限公司
纠正措施计划
审核范围:公司所属的所有与质量有关的部门和单位
审核报告编号:JKBG/NS05-01 第1页 共1页 不符合 报告编号 JKBG/NS0501-BF-01 JKBG/NS0501-BF-02 JKBG/NS0501-BF-03 JKBG/NS0501-BF-04 JKBG/NS0501-BF-05 JKBG/NS0501-BF-06 JKBG/NS0501-BF-07 JKBG/NS0501-BF-08 JKBG/NS0501-BF-09 以下空白 造成的原因 未建立外部关系图 未完善设备台账 未能及时建立相应计划 人员档案未能建立齐全 未建立好相应计划 运行检查记录未建立 忽略授权与非授权定义 样品标志制度未建立 未保留供应商信息 纠正措施 建立关系图 完善台账 建立相应计划 档案建立齐全 建立相应计划 建立检查记录 明确此项定义 建立相应制度 保留相应信息 责任人 完成时间 注:纠正措施不仅应纠正已经出现的问题,还要能防止类似问题的再发生。 编制人: 日期: 批准人: 日期:
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