建筑物、构筑物、设备基础管理检查表 序号 1 2 检查内容 检查对公司历年来房屋、土地征用批准手续、文件等收集情况 检查是否对在建工业建筑物、构筑物、设备基础建设的各类批准手续、文件资料等进行收集。 检查是否建立建筑物、构筑物台帐、档案和履历卡3 (包括结构类型、建造年份、技术参数、防火等级、运行保障部 生产性质、防腐要求及投资总额等)。 4 5 6 资料管理 检查建立反映地形、地貌及地表竖向标高的地形图和平面布置图。 检查上、下水布置图。 并将检测结果移交综合办公室存档 检查是否建立厂区道路及交通设施类建(构)筑物7 和设备基础(以下简称道路及交通设施)的基础管理台帐。 8 9 10 检查建(构)筑物和设备基础的使用、操作安全管理制度 检查中心工业建(构)筑物、设备基础的档案。 检查是否立建(构)筑物、设备基础的管理检查台生产技术部 交通管理部 运行保障部 责任单位 运行保障部 检查结果 (全部无问题填“无,有问题的仅填问题) 运行保障部 综合办公室 运行保障部 综合办公室 检查重要建(构)筑物、设备基础的沉降检测资料,运行保障部 综合办公室 运行保障部 帐及其按时组织检查和清查情况。 11 检查是否建立道路及交通设施检查、维护和报修的检查台帐。 是否建立工业建(构)筑物和设备基础的基础资料、12 日常检查维护管理台帐,日常检查记录及定期编报检查表。 13 建(构)筑物、设备基础的改建扩建、技术改造是交通管理部 库区 相关管理部 生产技术部 运行保障部 14 动土、断路、用火15 管理 检查施工的主要材料、隐蔽工程报验记录,关键过程的控制措施。 安全监督 检查是否对建筑物、构筑物、设备基础实施安全监督检查,并形成检查表。 检查是否确建(构)筑物和设备基础责任人,是否建17 制度执行 立管理网络,装置及相关管理部“三定一报”工作执行情况 18 19 检查各单位对重要建(构)筑物的主要受力构件坚持定期观测,并对主要承重结构、场地及承重厂房的基础、支柱建立沉陷观测记录情况和沉降状况 1)检查各单位是否定期对建(构)筑物进行安全检库区 相关管理部 检查动土、破土、用火管理制度的执行情况 交通管理部 生产技术部 运行保障部 交通管理部 库区 生产技术部 运行保障部 库区 相关管理部 否有设计(或咨询)、或安全评价和变更审批资料。 运行保障部 16 日常管理 查,对使用过程中发生的表面破损及缺陷及时采取 20 措施并报告或报修,记录维修内容,形成闭环。 2)对使用年久及其他原因产生的险房、危房和不安全部位是否及时采取防范措施,及时组织修缮、拆除或采取有效措施加以消除。 对有易燃易爆生产装置的建(构)筑物,检查各单位 库区 相关管理部 库区 相关管理部 是否根据防火间距、耐火等级的要求,考虑在易燃、易爆装置附近设立防火墙、防爆墙及防火、防爆措施等,以保证生产安全进行。 检查建(构)筑物的采光、通风和卫生工作,以保证其干燥、清洁,是否有振动过大的设备安装在承重 21 22 平台、场地、高层楼面上;是否有建(构)筑物和设备基础上增加额外负荷情况及影响建(构)筑物的安全情况。 检查工业建筑物、构筑物、设备基础和防水坡是否23 保持原设计要求,是否增加额外负荷以及损坏、开孔等。 检查搬运、装载作业和超长、超重的生产装置、动力设备吊装就位时,是否有借助或破坏建(构)筑物库区 相关管理部 库区 相关管理部 24 的梁、柱、楼板、墙面、平台等承重构件;是否有借助设备基础着力、使用建(构)筑物和设备基础做起重吊装锚点等情况 检查是否对在搬运、装载作业中容易受到碰撞、顶、25 挤、压的建(构)筑物和设备基础部位采取标识、警示、围挡等保护措施 库区 相关管理部 是否有在建(构)筑物、设备基础上擅自搭建或安装26 等增加其额外负荷、扩大或延伸修建等改变其结构、以及开孔、扩孔、拆除及修改原设计的现象。 检查因特殊情况需要开孔、扩孔、扩大或延伸修建、27 以及搭建、安装或放置等增加其负荷或改变结构、拆除及修改原设计的,是否有审批。 28 检查是否有化工介质侵蚀、破坏楼板、地面、承重平台、支撑结构及建(构)筑物基础情况 对有防腐层的地面、基础、酸沟、墙壁、支撑结构29 等、严禁乱打孔、是否有敲击或与高温物及火焰接触现象。 检查是否有排气筒(管)和排水管设置在高建筑物30 近的屋项和墙脚处,以防屋面、墙壁、地面浸蚀下沉。 31 32 33 检查厂区道路堆放有腐蚀性的化工原料及污水,以及其他随意破坏道路的现象。 检查以及其他可能导致道路损坏的行为,确因施工需要有无审批及防护措施。 检查建(构)筑物、设备基础的维修有无改变原设计的现象;技术改造、改建、扩建有无审批。 库区 相关管理部 库区 相关管理部 库区 相关管理部 库区 相关管理部 库区 相关管理部 交通管理部 交通管理部 运行保障部 编报单位负责人 检查人员: 检查时间: